vprašanje:
Kako evidentiramo uvoz kjer:
1. je račun izdan od danskega predstavnika brez evropske VAT številke
2. uvozna ECL je od islandskega podjetja.
Zanima me, kam gre v DDV-O in davčne evidence 'P%' če so v tem primeru kakšne posebnosti od klasičnega uvoza iz tretjih držav?
Spodaj je pojasnilo predstavnika na Danskem. Bega me ker je račun izdan na Danskem, blago pa je prišlo iz tretje države.
Čeprav ima predstavništvo svojo EU evropsko davčno številko DK% je niso želeli navesti na računu in vztrajajo na islandski VAT številki in sedaj ne vem kako tak račun …